2020年8月
目 录
第一部分 宿松县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿松县纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿松县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿松县纪委监委2019年度部门决算情况
第一部分 宿松县纪委监委概况
一、部门职责
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作,负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。
(二)负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级比较重要或复杂的案件;负责领导下级纪委查办腐败案件。
(三) 依法对行使公权力的公职人员进行监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
(四)依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
(五)负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。
(六)负责作出关于维护党纪、政务的决定,制定廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全县365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站干部的培训工作。
(七)负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。
(八)负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察,考察、审核乡镇纪委其他365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站干部人选;负责商县委组织部对县纪委监委派驻纪检监察组组长、正副科级365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站员人选提名、考察,并提出调整、交流和任免意见,报县委研究决定;负责对县纪委监委派驻纪检监察组副组长、监察室主任人选的提名、考察、任免。
(九) 根据省市工作部署,实行巡察制度,建立巡察机构,实行巡察全覆盖。设立县委巡察工作领导小组及其办公室,同时设立三个巡察组。根据巡察工作规划开展全覆盖巡察,始终保持利剑高悬、震慑常在。
(十)承办市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
本部门无下属决算单位,纳入部门决算编制范围的单位共 1 个。机关内设机构14个,派驻365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站组14个,行政编制数115人(含驻公检法司365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站组政法编制17名),目前在职人员 68人(其中机关工勤 1人),离退休 13 人(其中:离休 0 人,退休 13 人)。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宿松县纪委监委本级 |
行政单位 |
第二部分 宿松县纪委监委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1319.63 |
一、一般公共服务支出 |
1319.63 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1319.63 |
本年支出合计 |
1319.63 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1319.63 |
总计 |
1319.63 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||
栏次 |
合计 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
2011101 |
行政运行 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2011101 |
行政运行 |
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1319.63 |
一、一般公共服务支出 |
1319.63 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1319.63 |
本年支出合计 |
1319.63 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00
|
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
1319.63 |
总计 |
1319.63 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
1319.63 |
1319.63 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
870.28 |
302 |
商品和服务支出 |
314.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
451.90 |
30201 |
办公费 |
33.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
11.98 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
65.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.96 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.40 |
31002 |
办公设备购置 |
13.83 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
21.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
11.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.18 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.31 |
30215 |
会议费 |
0.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
5.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
51.92 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
69.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.18 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.05 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
106.99 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
人员经费合计 |
939.58 |
公用经费合计 |
380.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
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说明:宿松县纪委监委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宿松县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1319.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1319.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加36.06万元,增长2.8%,主要原因:一是年度增加人员工资福利支出;二是增加办案开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1319.63万元,其中:财政拨款收入1319.63万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1319.63万元,其中:基本支出1319.63万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1319.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1319.63万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加36.06,增长2.8%,主要原因:一是年度增加人员工资福利支出;二是增加办案开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1319.63万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加30.06万元,增长2.8%。主要原因:一是年度增加人员工资福利支出;二是增加办案开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1319.63万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.06万元,增长2.8%。主要原因:一是年度增加人员工资福利支出;二是增加办案开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1319.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1319.63万元,占100%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.29万元,支出决算为1319.63万元,完成年初预算的124.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年度增加人员工资福利支出;二是增加办案开支。其中:基本支出1319.63万元,占100%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务(款)行政运行(项)。年初预算为1060.29万元,支出决算为1319.63万元,完成年初预算的124.5%,决算数大于预算数的主要原因:一是年度增加人员工资福利支出;二是办案数量增加,开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1319.63万元,其中人员经费939.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费380.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年宿松县纪委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿松县纪委监委机关运行经费支出380.05万元,比2018年减少218.8万元,下降36.5%,主要原因是厉行节约、缩减开支。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宿松县纪委监委政府采购支出总额13.84万元,其中:政府采购货物支出13.84万元。授予中小企业合同金额13.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.84万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宿松县纪委共有车辆5辆,其中:执法执勤车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
宿松县纪委监委2019年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。